福建晉江市水利局四項舉措開展內部審計工作
導讀:
為規范財務管理,嚴肅財經紀律,加強內部監督,完善自我監督和自我約束機制,提高資金使用效率和財務規范化管理水平,近期,晉江市水利局通過四項舉措組織開展了2023年度內部審計工作。
一是建立健全內審工作機制。及時成立內審工作領導小組,并下設辦公室,制定內審工作制度,印發內審工作方案,明確內審工作目標、對象、內容,細化內審工作程序和措施。形成局黨組領導、辦公室牽頭、各單位(科室)聯動配合的工作機制,確保內審工作規范化開展。
二是提高內審工作針對性。圍繞相關法規政策貫徹落實情況,預算編制、預算執行和決算管理情況,固定資產管理、內部控制及財務管理等情況進行“抽審”,同時結合各單位(科室)業務特點進行綜合分析、查找薄弱環節、彌補工作短板,提高內審工作針對性。
三是靈活運用內審方式。為提高內審工作的有效性,實行以各獨立核算單位自查、互審、填報匯總相關附件的形式,必要時采取延伸審計、個別談話等方式,提高內審工作質量。
四是加強內審問題整改。將被審計單位(科室)作為問題整改責任主體,對內審檢查出的問題實行限期整改,對典型性、普遍性、傾向性問題,健全長效機制,強化源頭治理,避免相關問題再次發生。
隨便看看:
相關推薦:
網友評論:
推薦使用友言、多說、暢言(需備案后使用)等社會化評論插件
欄目分類
最新文章
熱門文章